Regnskapsinformasjon. Regnskapsinfo Subconto i kvittering 1s 8.3


Kontoplanen er grunnlaget for regnskapet. Hvert regnskapsprogram har sin egen arbeidskontoplan, som er basert på en enkelt kontoplan godkjent av det russiske finansdepartementet. Kontoplanen i 1C 8.3 har sine egne egenskaper. Hvor du finner og hvordan du setter opp en kontoplan i 1C 8.3, les videre.

Kontoplanen for kommersielle foretak ble godkjent etter ordre fra finansdepartementet i Russland datert 31. oktober 2000 nr. 94n. Hovedelementet er nummeret og navnet på kontoen. Eksempel: 01 "Anleggsmidler". Dette elementet er det samme for alle organisasjoner. Nærmere detaljering av regnskap er imidlertid organisasjoners rett. I 1C 8.3 implementeres regnskapsdetaljer ved hjelp av underkontoer og ytterligere tre-nivåanalyser - subconto. Underkontoer er andre-ordens kontoer. For eksempel, i 1C 8.3, åpnes følgende underkontoer for konto 01 "Anleggsmidler":

  • 01.01 "Anleggsmidler i organisasjonen";
  • 01.03 "Leide eiendom";
  • 01.08 "Eiendomsobjekter som ikke er tinglyst eiendomsretten til";
  • 01.09 "Uttakelse av anleggsmidler".

Subkonto er ekstra analytiske kataloger til 1C-programmet som sikrer fullstendigheten av regnskapet. Som nevnt tidligere er det tre nivåer av analyse i arbeidskontoplanen 1C 8.3. Hver konto eller underkonto kan ha opptil tre underkontoer. For eksempel, for underkonto 10.01 "Råvarer og materialer" i 1C 8.3, er tre undertellinger åpne:

  • fester;
  • Nomenklatur;
  • Varehus.

Det finnes imidlertid kontoer og underkonti med færre underkontoer, for eksempel har 26 "Generelle forretningsutgifter" kun én underkonto - "Kostnadsposter".

Trinn 1. Åpne kontoplanen i 1C 8.3

Gå til "Hoved"-delen (1) og klikk på koblingen "Kontoplan" (2).

I vinduet som åpnes ser vi en tabell (3) som består av følgende felt:

  • "Kontokode". I dette feltet ser vi kontonummeret;
  • "Navn…";
  • "Subconto 1";
  • "Subkonto 2";
  • "Subkonto 3";
  • "Utsikt". Her er følgende kontoattributter:
    1. "MEN". Aktiv
    2. "P". Passiv
    3. "AP". Aktiv passiv
  • "Aksel.". I dette feltet er det hake i regnskapet som det føres regnskap for i utenlandsk valuta;
  • "Kol." I dette feltet er det en hake der det er et kvantitativt regnskap;
  • "Under." Her angir en hake skiltet "Regnskap etter avdelinger";
  • "VI VIL". Dette feltet angir om kontoen er involvert i skatteregnskapet, den føres i 1C 8.3 samtidig med regnskapsføring i spesialregistre;
  • "Zab." Dette feltet er sjekket i kontoer utenfor balansen;
  • "Hurtigvalg". Dette feltet inneholder tekst som kan brukes til å raskt finne en konto.

Trinn 2. Sett opp en kontoplan i 1C 8.3 for din organisasjon

I vinduet som åpnes kan du se de tilgjengelige innstillingene:

  1. regnskap for merverdiavgiftsbeløp (2);
  2. aksjer (3);
  3. detaljhandelsvarer (4);
  4. kontantstrøm (5);
  5. oppgjør med personell (6);
  6. kostnader (7).

For å åpne disse innstillingene, klikk på lenken med venstre museknapp. La oss se nærmere på hver innstilling.

I dette vinduet ser du bare én innstilling som er tilgjengelig for endring - "Etter regnskapsmetoder" (8). Denne funksjonen aktiveres automatisk hvis regnskapspolicyen gir separat MVA-regnskap. Hvis du er sikker på at du ikke bruker separat mva-regnskap for organisasjonene dine, kan du fjerne merket i boksen. Merk følgende!!! Kontoplan er konfigurert for alle organisasjoner samtidig. Derfor, hvis minst ett av firmaene dine har separat MVA-regnskap, bør funksjonen "Etter regnskapsmetoder" være aktivert. Hvis du har gjort endringer, klikk på "Lagre og lukk"-knappen (9).

Lagerregnskap

Det er to innstillinger i dette vinduet som du kan endre:

  • "I følge partene ..." (10);
  • "I varehus ..." (11). Her kan du også velge to regnskapsalternativer (12):
    1. etter mengde og mengde;
    2. i telling.

Hvis du har gjort endringer, klikk på "Lagre og lukk"-knappen (13).

Regnskap for varer i detaljhandel

I dette vinduet er det to innstillinger tilgjengelig for endring for konto 41.12 "Varer i detaljhandel ..." og 42.02 "Handelsmargin ...":

  • "Ifølge nomenklaturen ..." (14);
  • "Til merverdiavgiftssatser" (15).

Hvis du har gjort endringer, klikker du på Lagre og lukk-knappen (16).

Kontantstrømregnskap

I denne innstillingen kan du slå av regnskap etter kontantstrømposter (17), for å gjøre dette klikker du på lenken "Slå av" (18).

Regnskap for oppgjør med personell

Her kan du velge en av beregningsmetodene:

  • "For hver ansatt" (19);
  • «Sammendrag for alle ansatte» (20).

Denne innstillingen er nært knyttet til lønnsinnstillingene. Hvis du fører regnskap over lønn og personell i 1C 8.3 Regnskap, skal det føres journal for hver ansatt.

Hvis du har gjort endringer, klikker du på Lagre og lukk-knappen (21).

Kostnadsregnskap

I dette vinduet kan du sette opp regnskap for konto 20, 23, 25, 26 for hver avdeling (22) eller for organisasjonen som helhet (23). Hvis du har gjort endringer, klikker du på Lagre og lukk-knappen (24).

Trinn 3. Sett opp vareregnskapskontoer i 1C 8.3

I vinduet som åpnes ser du en tabell der enkelte regnskapskonti er knyttet til varetypen (2):

  • regnskapskonto (3);
  • tannhjul (4);
  • inntekt (5);
  • utgifter (6);
  • merverdiavgift på ervervede verdisaker (7);
  • merverdiavgift på salg (8);
  • Mva betalt i tollen (9).

For å angi innstillingene for en bestemt type vare, klikk på ønsket linje (10). Innstillingsvinduet for det valgte elementet åpnes.

I vinduet som åpnes er alle felt tilgjengelig for redigering, inkludert muligheten til å legge til en organisasjon (11) og et lager (12). Denne innstillingen er nødvendig for automatisk erstatning av regnskapskonti i konterings- og salgsdokumenter. Dette er veldig praktisk, for da slipper regnskapsføreren manuelt å spesifisere regnskapskonti for hver varepost eller tjeneste. Hvis du har gjort endringer, klikk på "Lagre og lukk"-knappen (13).

Hvis du vil opprette en ny innstilling, klikker du på "Opprett"-knappen (14).

Trinn 4. Skriv ut en fungerende kontoplan fra 1C 8.3

La oss gå tilbake til vinduet "Basic" (1). For å skrive ut kontoplanen for en regnskapspolicy eller for eksterne brukere, klikk på "Skriv ut"-knappen (2) og klikk på lenken "Enkel liste" (3). Utskrivbare vil åpnes.

I det trykte skjemaet klikker du på "Skriv ut"-knappen (4).

Sammensetningen av regnskapspolicyseksjonene, samt listen over dokumenter og registre, avhenger av funksjonaliteten som brukes, regnskapspolicyinnstillingene i 1C 8.3.

Teksten til regnskapspolicyen i 1C dannes avhengig av hvilke data som er satt. Du bør være oppmerksom på funksjonaliteten til programmet 1C 8.3. Hvis installert "Full"funksjonalitet betyr at alle regnskapsområder som er inkludert i 1C-programmet vil være tilgjengelige:

Hvis installert "Selektiv» funksjonaliteten som er satt i regnskapsparameterne vil påvirke hvilke data som vil gå inn i teksten til regnskapspolicyen i 2016. For eksempel er det ingen immaterielle eiendeler registrert, avkryssingsboksen "" er ikke merket. Følgelig vil ikke dokumenter med immaterielle eiendeler vises i 1C 8.3-programmet. Derfor vil det ikke være noen del om immaterielle eiendeler i regnskapspolicyen:

Ofte i en organisasjon samsvarer ikke regnskapsprinsippet med det som opprettholdes i 1C-programmet. Hvorfor skjer dette? Ikke alle metoder som er gitt i regnskaps- eller skattelovgivningen kan gis eller brukes i 1C på en vanlig måte, det vil si uten å endre konfigurasjonen.

Regnskapspolicy er organisasjonens charter. Og hvis noe gjøres i strid med regnskapsprinsippet, vil det oppstå problemer under revisjoner og under skatterevisjon også. I samsvar med det som står i 1C-databasen og i regnskap, bør det tydelig gjenspeiles i regnskapsprinsippet.

Mer detaljert om funksjonaliteten til 1C 8.3, regnskapsparametere, om selve regnskapsprinsippet, se.

Hvordan skrive ut en regnskapspolicy fra 1C 8.3 Regnskap 3.0

Fra programmet 1C 8.3 kan du skrive ut regnskapsprinsipper for BU og NU med vedlegg:

  • fungerende kontoplan;
  • regnskap og;
  • former for primærdokumenter.

Klikk "Tetning» som illustrert nedenfor:

Du kan også skrive ut "Rekkefølge på regnskapsprinsipp»:

Deretter " Regnskapsprinsipper for NU»:

Deretter " Regnskapsregistre»:

Er det nødvendig å lage en regnskapsprinsipp i 1C årlig?

I motsetning til vår lovgivning er det bedre å lage en regnskapspolicy i 1C-programmet årlig, fordi i prosessen med å jobbe med 1C-programmet endres metodiske funksjoner, noe endres av 1C-utviklere. Det kan oppstå en situasjon når regnskapsprinsippet er utviklet på gammel måte i 1C, så det er bedre å lage det årlig.

La oss ta for eksempel en organisasjon med OSNO, så i "Expense Recognition Procedure" blir avkrysningsboksene automatisk merket, men utviklerne endrer funksjonaliteten og den blir ny neste år, så du må se på alle disse elementene.

Arbeidskontoplan i 1C for en forenklet regnskapsmetode

"Arbeidskontoplanen" er vedlagt "regnskapsprinsippet". Til dags dato er det i 1C-programmet umulig å fullt ut gi en forenklet arbeidskontoplan i samsvar med anbefalingene for å opprettholde regnskapsposter i en forenklet form.

Organisasjoner som bruker forenklede metoder kan redusere antall aksepterte syntetiske kontoer i "arbeidskontoplanen" og åpne generaliserte syntetiske kontoer for å registrere:

  • produksjonslagre på konto 10 (i stedet for konto 07, 10, 11);
  • kostnader knyttet til produksjon og salg av produkter (verk, tjenester) på konto 20 (i stedet for konto 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44);
  • ferdigvarer og varer på konto 41 (i stedet for konto 41, 43);
  • kundefordringer og kreditorkonto 76 (i stedet for konto 62, 71, 73, 75, 76, 79);
  • kapitalregnskap på konto 80 (i stedet for konto 80, 82, 83);
  • på konto 99 (i stedet for konto 90, 91, 99).

Til dags dato er forenklede regnskapsmetoder i 1C-programmet ikke fullt ut implementert. 1C-programmet har ikke en egen arbeidskontoplan for en forenklet regnskapsform. Det er kun en generell kontoplan.

I 1C kan du legge ned forkortede regnskaper (konto 10, 20 og andre), som er godkjent av regnskapsprinsippet. Imidlertid, mekanismer i 1C som stenger ved slutten av måneden og vurderer for eksempel de faktiske kostnadene for ferdige produkter, lukker kontoene 90, 91, 99 kommer ned til at det er umulig å bruke kun for eksempel konto 99. Likevel brukes 90 og 91 kontoer. Så langt er det umulig å implementere en forenklet kontoplan i 1C-programmet. Henholdsvis

hvis det vanlige 1C-programmet brukes, uten noen innstillinger, må du legge ved en generell arbeidskontoplan til regnskapsprinsippet og ikke foreskrive at regnskap skal føres i forenklet form.

Opprette nye kontoer i kontoplanen i 1C

I dag kan brukeren av 1C-programmet selvstendig opprette en ny konto eller underkonto i kontoplanen. Men vil det vise seg å være smertefritt å gjøre rede for? Etter vår mening, i dag, når lovgivningen og 1C-programmet endres intensivt etter det, er det smertefritt mulig å legge til kun for saldokontoer.

Hvis du virkelig trenger å legge til analyser, er våre anbefalinger å legge til en subconto, vel, og avgrense rapportene om nødvendig. Dessuten advarer vi mot å innføre nye underkontoer. Dette kan enkelt gjøres gjennom "opprett"-knappen og hver regnskapsfører kan opprettholde en slags underkonto.

For eksempel, hvis det ikke ble utført automatisk, men gjennom en mer informativ konfigurator, ble det gitt en advarsel ved oppdatering av 1C-programmet om at "kontokoden ikke er unik, selvbærende 6813". Regnskapsføreren la til underkonto 6813, som ikke tidligere var i kontoplanen i 1C-programmet, og det ble tatt hensyn til noen avgifter på denne kontoen. Men et handelsgebyr ble innført og 1C-utviklere begynte å ta hensyn til denne handelsgebyret, introduserte en ny konto 6813. Det viser seg at ved å introdusere nye kontoer i kontoplanen er vi i stor risiko. Fordi 1C-utviklere kan endre konfigurasjonen og ta denne kontoen, og rapporteringen vil ikke inneholde en reseptregel slik at saldoen på denne kontoen er inkludert i regnskapet.

Former for primære regnskapsdokumenter (PUD) i 1C 8.3

I regnskapsprinsippet er det en søknad "Primære regnskapsdokumenter", som skal godkjennes av leder. I 1C-programmet kan applikasjonen "Primære regnskapsdokumenter" skrives ut: trykk på "skriv ut"-knappen, velg "former for primærdokumenter":

PUD-skjemaene skal ikke bare godkjennes, men også skjemaet til PUD som benyttes skal vedlegges regnskapsprinsippet. Avmerkingsbokser kan markere det du trenger å skrive ut og legge ved regnskapspolicyen din:

Regnskapsregistre i 1C

I 1C 8.3 oppfyller de trykte formene for regnskapsregistre kravene i del 4 av artikkel 10 nr. 402-FZ, og inneholder alle nødvendige obligatoriske detaljer. Regnskapsfører kan selv lage en liste til regnskapsprinsippet. For eksempel er følgende regnskapsregistre reflektert i rekkefølgen om regnskapsprinsipper.

Analytisk regnskap ved bruk av subconto i 1C innebærer en detaljert visning av transaksjoner på analytiske kontoer og reflekterer informasjon om organisasjonens ressurser og transaksjoner med dem på kontoer og i utvidet form. Ytterligere data lar deg analysere eventuelle ressurser i organisasjonen og kildene til deres opprettelse. Underkontoer er en fortsettelse av syntetiske med hensyn til deres typer, elementer og, om nødvendig, eventuelle tilleggsparametre for regnskapsinformasjon.

Vilkår og begreper for regnskapsanalytisk informasjon i 1s-programmet

Analytiske databehandlingsfunksjoner i 1C:Accounting 8 er implementert med støtte for Planen for typer egenskaper. Det betraktede formålet med programmet er ment å beskrive de analytiske delene av regnskapsregnskapet - "Typer av selvbærende underkontoer" (analytikere, typer underkontoer), som lar deg føre en detaljert regnskap og analyse av ressurser og kilder for deres dannelse .

Subkonto er et verktøy for analytisk regnskap i 1C og viser eventuelle eiendeler og forpliktelser i organisasjonen. Med deres hjelp kan du få mer detaljert informasjon om ressursene i regnskapet for analyse. Likheten mellom analytikere og underkontoer er at de detaljerer summene innenfor én regnskapspost i den nødvendige konteksten.

Subconto i 1C lar deg også analysere bevegelsen til ethvert regnskapsobjekt i organisasjonen innenfor alle kontoer det er registrert på.

Typen subconto i 1C er et sett med enhetlige regnskapsobjekter. På én konto kan du ta hensyn til data for flere analytikere. Så i 1C-programmet for konto 10 kan du sørge for regnskap for "Materials" og "Warehouses". Beløpet kan vises etter materialer i sammenheng med individuelle varehus og omvendt, samt generelt for alle materialer og for alle varehus.

Muligheter for subconto management i 1C programmet

I "1C: Regnskap 8" er det mulig å legge til en liste over analytikere til alle kontoer og underkontoer. Som kontokarakteristikk brukes subconto-typeinnstillingene, som kan settes som tilleggsparametere for analytisk regnskapsføring av lagt til regnskapsposter. På én konto er det mulig å ta hensyn til eiendomstyper ved å bruke opptil 3 analytikere.

Som en analyse i 1C kan du angi typen dokument, et katalogelement eller et hvilket som helst annet objekt. Programmet inneholder en forhåndsdefinert liste over analyser, som kan suppleres med mange nye. En konto (underkonto) kan inneholde sin egen liste over analytiske funksjoner, men det bør ikke være mer enn 3 av dem.

I 1C:Regnskap 8, når du legger til analyser, settes ytterligere regnskapsparametere for det, om nødvendig (fig. 1):

  • Parameteren «Only turnovers» er nødvendig når regnskap i 1C for analytikere i en organisasjon ikke er hensiktsmessig;
  • Alternativet "Sum" er satt for de fleste dimensjoner.

Figur 1. Fastsettelse av tilleggsregnskapsparametere i 1C-programmet

Et eksempel på bruk av subconto i 1C-programmet

Som et eksempel, vurder en syntetisk konto 10 "Materials" for å forstå hva en subconto er i 1C. Den inneholder 11 beretninger av andre orden (fig. 2). Analytisk konto 10.10 inkluderer underregnskapet.

I utgangspunktet, på underkontoene til konto 10 i 1C, er det gitt regnskap for slike analytikere:

  • "Nomenklatur";
  • "Parter";
  • "Lagerhus".

En rekke underkontoer inneholder imidlertid forskjellige underkonti. Spesielt i sammenheng med underkonto 10.07 "Materialer" brukes de samme analysene, med unntak av "Motparter", som erstatter "Lagre".

Underkonto 10.11.1 inneholder følgende analytiske seksjoner:

  • "Nomenklatur";
  • "Forsendelser av materialer i drift";
  • "Ansatte i organisasjoner".

Figur 2. Underkontoer og analyser gitt for konto 10 "Materials" i 1C-programmet

Det vurderte prinsippet om å konstruere analytisk regnskap, som er implementert i programmet "1C: Regnskap 8", tillater, i tillegg til å skaffe totale beløp med oppdeling etter subconto på en konto, også å gjennomføre en gjennomgående analyse av organisasjonens objekter og operasjoner med dem på alle kontoer de er registrert på.

Dataprogram 1C Regnskap 8.3 brukes til regnskap. Den implementerer den standard generelle kontoplanen, som ble godkjent av finansdepartementet i Den russiske føderasjonen (ordre nr. 94n datert 31. oktober 2000). Men bruken i programmet har sine egne egenskaper. La oss vurdere dem i denne artikkelen.

Kontoplanen er tilgjengelig i 1C 8.3 og ligger i "Hoved"-delen (underseksjon "Innstillinger"). Kontoer er ordnet i form av en tabell som viser koden, navnet, egenskapene til hver konto, deler av analytisk regnskap:

Underkontoer og kontoattributter

Mange kontoer har underkontoer underordnet seg. Så, konto 01 (Anleggsmidler) er underlagt underkontoer: 01.01 (OS i organisasjonen), 01.03 (Leide eiendom) og andre. Hvis en konto har underkontoer, kan den ikke brukes i posteringer i programmet, kun underkontoer underordnet den kan brukes. Hvis kontoen ikke har underkontoer, så brukes den i posteringer.

Kontoer kan ha følgende egenskaper:

  • Utsikt. Kontoen kan være aktiv (A), passiv (P) eller aktiv-passiv (AP).
  • Valutaregnskap (Val.) Flagget settes for kontoer hvor midler er registrert i utenlandsk valuta.
  • Kvantitativt regnskap (kol.) Attributtet settes for slike konti, hvor det i tillegg til totalregnskapet føres kvantitativt regnskap. For eksempel konto 10 (Materialer), konto 41 (Varer) og andre. Standardregnskapsrapportene for disse kontoene viser beløp og mengde.
  • Regnskap etter avdelinger (Annet) Hvis denne avkrysningsboksen er valgt, foretas konteringer til kontoen av avdelinger.
  • Et tegn på skatteregnskap for inntektsskatt (NU). Brukes når en organisasjon søker PBU 18/02. Hvis dette flagget er satt, reflekteres kontooppføringer ikke bare i regnskapet, men også i skatteregnskapet.
  • Tegn på regnskap utenfor balanse (Zab.). Sett for kontoer utenfor balansen - som "Leide anleggsmidler", "Inventar og materialer akseptert for oppbevaring" og andre. Konto utenfor balanse er også konto 001, som brukes til å legge inn innledende saldoer.

Subconto - analytisk regnskap

For analytisk regnskap på kontoer benyttes såkalte deltellinger. Kataloger eller dokumenter fungerer som en subconto. En konto kan ikke ha mer enn tre underkontoer. For eksempel, konto 01.01 har en underkonto - katalogen "Anleggsmidler", alle bevegelser på denne kontoen gjøres i sammenheng med anleggsmidler, regnskapsrapporter genereres også for anleggsmidler.

Sette opp kontoplan i 1C

Du kan legge til en underkonto i kontoplanen 1C 8.3 fra kontokortet. Vær imidlertid oppmerksom på at i 1C kan ikke flere undertellinger legges til alle kontoer. Og riktigheten av å fylle ut dokumentene må kontrolleres i tillegg.

I versjon 3.0.43.162 har programmet nå verktøyet "Kontoskjemainnstillinger" (tilgjengelig fra "Kontooversikt"). Her kan du velge analyseparametere for regnskap for mva, varelager, detaljhandelsvarer, kontantstrøm, oppgjør med personell, kostnader:

For å konfigurere, klikk på den aktuelle lenken. Bildet viser for eksempel at lagerregnskap nå utføres kun per vare. Hvis du også trenger å føre journal etter partier (kvitteringsdokumenter) og/eller varehus, bør du klikke på lenken og angi de nødvendige parameterne i vinduet som åpnes:

Samtidig, på de tilsvarende kontoene i 1C 8.3, vil underkontoen "Parter" og "Lagre" bli lagt til:

I tidligere versjoner av programmet er oppsett av analytisk regnskap tilgjengelig via skjemaet "Kontoinnstillinger" (seksjon "Hoved", underseksjon "Innstillinger").

Forhåndsdefinerte kontoer

Som standard er kontoplanen i programmet allerede fylt ut, alle kontoer i den er forhåndsdefinert (det vil si satt under konfigurasjonen). Dette vises på ikonene til kontoene - ved siden av "flyet" er det en "sirkel". Forhåndsdefinerte kontoer kan ikke redigeres (bortsett fra å legge til en underkonto). Brukeren har muligheten til å opprette nye kontoer.

Kontoinnstillinger

For at regnskapskonti skal fylles ut automatisk, har programmet standardinnstillinger for enkelte regnskapsseksjoner - for eksempel postregnskapskonti, regnskapskonti for oppgjør med motparter osv. Du kan se eller endre dem direkte fra kontoplanen :

Andre kontoinnstillinger er tilgjengelige ved å klikke på "Mer"-knappen.

Tilleggsinformasjon. "Kontobeskrivelse"-knappen brukes til å se informasjon om denne kontoen. Ved å klikke på "Journal of transaksjoner"-knappen kan du se transaksjonene for den valgte kontoen.

Kontoplaner erer. Hver av dem lar deg beskrive et sett med syntetiske kontoer designet for å gruppere informasjon om virksomhetens økonomiske aktiviteter. Ved å sette opp en kontoplan organiseres faktisk det nødvendige regnskapssystemet.

Struktur

Kontoplaner støtter et multi-nivå hierarki "konto - underkontoer". Hver kontoplan kan inneholde det nødvendige antallet kontoer på første nivå. Hver konto kan ha det nødvendige antallet underkontoer. På sin side kan hver underkonto ha sine egne underkontoer – og så videre. Antall nestenivåer av underkontoer i 1C:Enterprise 8-systemet er ubegrenset:

Oppretting og redigering av kontoer kan utføres både av utvikleren (forhåndsdefinerte kontoer) og av brukeren mens han arbeider med den anvendte løsningen. Brukeren kan imidlertid ikke slette kontoer opprettet av utvikleren.

For enhver konto eller underkonto er analytisk regnskap mulig. Når du oppretter og redigerer en kontoplan, kan den nødvendige kontoen eller underkontoen tildeles det nødvendige antallet subconto - objekter for analytisk regnskap:

For å kunne spesifisere underkontoer for kontoer er kontoplanen knyttet til et diagram over karakteristiske typer, som beskriver subkontotyper som brukes for denne kontoplanen:

For hver konto kan du angi flere regnskapsattributter, for eksempel mengde og valuta. I tillegg kan du angi flere tegn på subconto-regnskap (for eksempel total, kvantitativ, valuta). Tegn på subconto-regnskap lar deg sette tegnet på bruk av en eller annen type subconto i dannelsen av forhåndsdefinerte kontoer.

Dessuten kan en rekke tilleggsopplysninger knyttes til hver konto og underkonto, som er lagret i detaljene. Dette kan for eksempel være et tegn som forbyr bruk av en konto i innlegg:

Kontoplanskjemaer

For at brukeren skal kunne se og endre dataene i kontoplanen, støtter systemet flere former for presentasjon av kontoplanen. Systemet kan automatisk generere alle nødvendige skjemaer; sammen med dette har utvikleren muligheten til å lage sine egne skjemaer, som systemet vil bruke i stedet for standardskjemaene:

Listeskjema

For å se dataene i kontoplanen, bruk listeskjemaet. Den lar deg navigere gjennom planen, se kontoer i et hierarki og som en enkel liste, legge til, merke for sletting og slette kontoer. Listeskjemaet lar deg sortere og velge den viste informasjonen i henhold til flere kriterier:

Redaktørens valg
Før eller siden har mange brukere et spørsmål om hvordan de skal lukke programmet hvis det ikke lukkes. Egentlig er ikke emnet...

Oppslag på materialer gjenspeiler bevegelsen av varelager i løpet av fagets økonomiske aktivitet. Ingen organisasjon kan tenkes...

Kontantdokumenter i 1C 8.3 utarbeides som regel i to dokumenter: en innkommende kontantordre (heretter kalt PKO) og en utgående kontantordre ...

Send denne artikkelen til min post I regnskap er en faktura for betaling i 1C et dokument som en organisasjon ...
1C: Handelsledelse 11.2 Lager for oppbevaring Fortsetter temaet endringer i 1C: Handelsledelse UT 11.2 i ...
Det kan være nødvendig å sjekke en Yandex.Money-betaling for å bekrefte pågående transaksjoner og spore mottak av midler fra motparter....
I tillegg til en obligatorisk kopi av årsregnskapet (finansielle) som, i samsvar med føderal lov datert ...
Hvordan åpne EPF filer Hvis det har oppstått en situasjon der du ikke kan åpne en EPF fil på datamaskinen din - det kan være flere årsaker....
Debet 10 - Kreditt 10 regnskapskontoer er knyttet til bevegelse og bevegelse av materialer i organisasjonen. For debet 10 - kreditt 10 reflekteres ...