Program för att fylla i skattedeklarationer 3 personliga inkomstskatter per år


När ska man lämna in 3 personliga inkomstskatter

Det finns flera skäl till att lämna in en deklaration. Huvudmålet är att överföra skatt på ytterligare vinster eller återföra överskott som innehållits. Kvalificerad hjälp med att fylla i den tredje personliga inkomstskattedeklarationen säkerställer frånvaron av fel och minimal tidsförlust för att få avdrag. Skattelagen föreskriver flera situationer när det är möjligt att få ersättning:

  1. Uppförande eller köp av hus eller lägenhet med rätt att registrera bostad är fastighetsavdrag.
  2. Att köpa en bil.
  3. Dyra operationer eller mediciner.
  4. Frivillig försäkring.
  5. Din egen utbildning eller ditt barns (upp till 24 år, heltid).

Ytterligare skattepliktig vinst förpliktar dig i sin tur att lämna betalningsbekräftelser för att tilldela avdrag. När försäljning och avyttring av väsentliga tillgångar genomförs i ett rapporteringsintervall, beräknas resultatet av retention och ersättning matematiskt. Betalningen kvittas mot varandra.

Fyllningsprinciper

Lagstiftningen förändrar ständigt dokumentflödesreglerna, så det är viktigt att övervaka dess relevans. Du får lämna deklaration upp till tre år i förväg. För att korrekt förbereda och skicka in 3 personliga inkomstskatter utan onödiga problem måste du följa huvudreglerna:

  1. Fyll i på en dator genom ett program eller med din egen hand (endast med blått eller svart bläck).
  2. Korrigeringar och fläckar är oacceptabla.
  3. Varje kalenderintervall tilldelas en individuell personlig inkomstskatteblankett 3.
  4. Sekventiell numrering, TIN, datering och signatur är anbringade överallt.
  5. Skattedeklarationen upprättas i två exemplar. Vid utskrift på en skrivare är endast enkelsidig utskrift tillåten.
  6. För att redovisa olika arbetsplatser fylls separata block med OKTMO och uppgifter om löner i.
  7. Listan över obligatoriska blad beror på avdragets karaktär och typen av rapportering.
  8. Ordningen och numreringen följs strikt i arrangemanget.

Grundläggande block i en skattedeklaration som måste fyllas i:

  • titelsida med personuppgifter;
  • avsnitt 1 för att ange resultaten för alla OKTMO;
  • 2 § för beräkning av beskattningsunderlaget;
  • inkomst från officiella källor.

Särskilda kodade former förenklar och förenar bearbetningen av material. Moderna elektroniska system väljer ett konfigurationsalternativ enligt de specificerade kraven, vilket sparar tid på korrekturläsning av de obligatoriska kolumnerna. Bekväm service och noggrannhet av inmatade data säkerställer noggrannheten och tillförlitligheten av de resulterande beräkningarna.

Hur man ansöker om skatteavdrag

Deklaration 3 om personlig inkomstskatt lämnas i KND-blankett 1151020 med nytt löneintyg för 2018. Individer som tidigare bytt arbetsplats kommer att behöva beställa om en handling för avdrag.

Enligt reglerna innehåller skattedeklarationen huvuddelen som krävs för alla avdrag:

1. Titelsida - anger serie, passnummer och speciella kodningar:

  • skattepliktig period;
  • skattemyndighet;
  • ett land;
  • Identifieringsdokument;
  • som tillhör Ryska federationen.

2. Sidorna 1 och 2 är baserade på sluträkningar.

3. Inkomst i steg:

  • i ryska organisationer – nr 1;
  • utanför Ryska federationen – nr 2;
  • för privatpraktiserande, företagare och advokater – nr 3.

4. Blad 4 – i närvaro av icke-skattepliktiga ekonomiska resurser.

Motiveringen för att godkänna deklarationen är också ett uttalande från den skattskyldige. För att överföra pengar måste du fylla i bankkontouppgifter och information om individen. I slutet räknas alla sidor och deras antal anges.

Fastighetsavdrag

För att dra nytta av Bostadsskatteavdraget måste du inkludera alla kvitton och kontoutdrag för att stödja dina personliga ekonomiska utgifter. Till grundsatsen måste du lägga till bilaga 7 med följande egenskaper:

  1. Adress, matrikelnummer, delat ägande.
  2. När är fastigheten registrerad?
  3. Beloppet för avdrag för tidigare perioder och perioden för initial kvittning.
  4. Storleken på beskattningsunderlaget för att fastställa det totala avdragsbeloppet.
  5. Kvarstående avdrag.

Vid köp av en lägenhet på kredit föreskrivs i lagen användning av avdrag för betalning av ränta efter att lånet löper ut. För att göra detta beräknas överbetalningen på kontoutdraget separat och anges i separata fält. Återbetalningsbeloppet för ett privat hus inkluderar kostnaden för tomten. Det är dock omöjligt att göra anspråk på en procentandel av värdet på enskild mark.

Sociala avdrag

Vid ifyllande av personlig inkomstdeklaration 3 används för socialt avdrag bilaga 5. Här anges utgiftsslagen: utbildning, sjukvård, schablonavdrag. Detta inkluderar även välgörenhet, frivilliga försäkringar och pensionssparande. Den fullständiga listan publiceras och uppdateras ständigt på offentliga portaler med öppen tillgång.

En studerande på betald basis, eller en förälder till sitt barn på heltidsstudier, har rätt till skatteavdrag. Tillsammans med huvudpapperen krävs ett utbildningsavtal, en kopia av det och betalningskvitton.

För återbetalningar från budgeten för behandling beaktas följande kategorier:

  • Dyr behandling.
  • Mediciner.
  • Standardterapi.

För att tillgodoräkna mediciner används förskrivna recept- och betalningskvitton. Observera att inte alla läkemedel är berättigade till ersättning. Den officiella listan godkändes av regeringen i resolution nr 201 av den 19 mars 2001. Den maximala ersättningen är 15 600 rubel.

Skatteavdraget gäller även barn. Enligt det klassiska systemet tillhandahålls denna tjänst av arbetsgivaren genom redovisningsavdelningen på månadsbasis, men det är också möjligt att dra nytta av en engångsersättning. I bilaga 6 är fälten ifyllda efter typ av förmynderskap och förmån. Alla minderåriga familjemedlemmar har rätt till avdrag. För de två första beräknas 1 400 rubel, och för de tredje och efterföljande 3 000. Ersättningar upphör när beloppet når 350 000 rubel. den ackumulerade summan av de medel som moderbolaget tjänat in.

Avdrag vid försäljning av fastighet

Medborgare som har fått materiella förmåner från sin egen eller annan egendom måste också fylla i och rapportera till Federal Tax Service i tid. Detta förfarande kan undvikas om föremålet för transaktionen har ägts i mer än 3 eller 5 år, beroende på metoden för mottagande (genom arv, som gåva, genom kontrakt). Bilaga 6 läggs till den allmänna uppsättningen, som separat anger försäljningen av föremålet med full äganderätt och delat ägande, med angivande av kostnaderna för förvärvet.

Enligt skattelagen, 1 miljon rubel. Lägenheten är inte skattskyldig. Följaktligen är den slutliga siffran lika med 13 % av kostnaden efter avdrag för den icke skattepliktiga miljonen. Det kan också visa sig att det inte finns någon nytta av fastighetsaffären och då görs inget avdrag.

Det är ingen grundläggande skillnad i att fylla i 3 personliga inkomstskatter med olika intervall. Vissa justeringar införs med jämna mellanrum i rapporteringen i form av namn på verksamheter, raderingar och tillägg av poster som accepteras för redovisning. För korrekt registrering, var uppmärksam på de exempelavdrag som tillhandahålls av betrodda resurser.

För att återbetala skatt (få avdrag) för 2017 (till 19 februari 2018)

För att få skatteåterbäring vid bostadsköp

För skatteåterbäring vid köp av bostad och bolån




Vad är det snabbaste och enklaste sättet att få rätt 3-NDFL-deklaration?

Det enklaste sättet är att snabbt förbereda rätt 3-NDFL-deklaration med Skatt. Med Beskattning behöver din deklaration inte göras om. Skattekontoret kommer att generera de nödvändiga arken i formuläret, beräkna summorna, ange nödvändiga koder och kontrollera uppgifterna. Du får rätt deklaration och expertråd. Och sedan kan du välja om du själv ska ta in deklarationen till inspektionen eller lämna in den online.

Att redovisa inkomster för 2017 (till 19 februari 2018)

Vid försäljning av fastighet, till exempel en bil eller en lägenhet

För att återbetala skatt (få avdrag) för 2017 (från 19 februari 2018)

För att få skatteåterbäring vid bostadsköp
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (fastighetsavdrag) vid köp eller uppförande av bostad, till exempel vid köp av lägenhet, i PDF-format.

För skatteåterbäring vid köp av bostad och bolån
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (fastighetsavdrag) vid köp eller uppförande av bostad, till exempel vid köp av lägenhet, och betalning av boränta (betalning av boränta) i PDF-format.

Att få skatteåterbäring på utbildningskostnader
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration för skatteåterbäring (få socialt skatteavdrag) för utbildningskostnader i PDF-format.

För att få skatteåterbäring på behandlingskostnader
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (få socialt skatteavdrag) för behandlingskostnader i PDF-format.

För skatteåterbäring vid schablonavdrag
Exempel (exempel) på att fylla i en skatteåterbäringsdeklaration vid erhållande av standardskatteavdrag i PDF-format.

Att redovisa inkomst för 2017 (från 19 februari 2018)

Vid försäljning av fastighet, till exempel en bil eller en lägenhet
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration vid försäljning av fastighet, till exempel en bil eller en lägenhet, i PDF-format.

För att återbetala skatt (få avdrag) för 2016

För att få skatteåterbäring vid bostadsköp
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (fastighetsavdrag) vid köp eller uppförande av bostad, till exempel vid köp av lägenhet, i PDF-format.

För skatteåterbäring vid köp av bostad och bolån
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (fastighetsavdrag) vid köp eller uppförande av bostad, till exempel vid köp av lägenhet, och betalning av boränta (betalning av boränta) i PDF-format.

Att få skatteåterbäring på utbildningskostnader
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration för skatteåterbäring (få socialt skatteavdrag) för utbildningskostnader i PDF-format.

För att få skatteåterbäring på behandlingskostnader
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (få socialt skatteavdrag) för behandlingskostnader i PDF-format.

För skatteåterbäring vid schablonavdrag
Exempel (exempel) på att fylla i en skatteåterbäringsdeklaration vid erhållande av standardskatteavdrag i PDF-format.

Att redovisa 2016 års inkomst

Vid försäljning av fastighet, till exempel en bil eller en lägenhet
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration vid försäljning av fastighet, till exempel en bil eller en lägenhet, i PDF-format.

För att återbetala skatt (få avdrag) för 2015

För att få skatteåterbäring vid bostadsköp
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (fastighetsavdrag) vid köp eller uppförande av bostad, till exempel vid köp av lägenhet, i PDF-format.

För skatteåterbäring vid köp av bostad och bolån
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (fastighetsavdrag) vid köp eller uppförande av bostad, till exempel vid köp av lägenhet, och betalning av boränta (betalning av boränta) i PDF-format.

Att få skatteåterbäring på utbildningskostnader
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration för skatteåterbäring (få socialt skatteavdrag) för utbildningskostnader i PDF-format.

För att få skatteåterbäring på behandlingskostnader
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (få socialt skatteavdrag) för behandlingskostnader i PDF-format.

För skatteåterbäring vid schablonavdrag
Exempel (exempel) på att fylla i en skatteåterbäringsdeklaration vid erhållande av standardskatteavdrag i PDF-format.

Att redovisa 2015 års inkomst

Vid försäljning av fastighet, till exempel en bil eller en lägenhet
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration vid försäljning av fastighet, till exempel en bil eller en lägenhet, i PDF-format.

För att återbetala skatt (få avdrag) för 2014

För att få skatteåterbäring vid bostadsköp
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (fastighetsavdrag) vid köp eller uppförande av bostad, till exempel vid köp av lägenhet, i PDF-format.

För skatteåterbäring vid köp av bostad och bolån
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (fastighetsavdrag) vid köp eller uppförande av bostad, till exempel vid köp av lägenhet, och betalning av boränta (betalning av boränta) i PDF-format.

Att få skatteåterbäring på utbildningskostnader
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration för skatteåterbäring (få socialt skatteavdrag) för utbildningskostnader i PDF-format.

För att få skatteåterbäring på behandlingskostnader
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration om skatteåterbäring (få socialt skatteavdrag) för behandlingskostnader i PDF-format.

För skatteåterbäring vid schablonavdrag
Exempel (exempel) på att fylla i en skatteåterbäringsdeklaration vid erhållande av standardskatteavdrag i PDF-format.

Att redovisa 2014 års inkomst

Vid försäljning av fastighet, till exempel en bil eller en lägenhet
Exempel (exempel) på att fylla i en deklaration vid försäljning av fastighet, till exempel en bil eller en lägenhet, i PDF-format.

Programmet för att fylla i skattedeklarationer i blankett 3-NDFL och 4-NDFL är nödvändigt för alla som vill få fastighets-, social- och schablonavdrag.

Här kan du ladda ner ett gratis program för att fylla i 3-NDFL-deklarationen för rapporteringsåren 2018, 2017, 2016, 2015 och skicka in dem under efterföljande år.

2019 lämnas en deklaration för 2018, pga du redovisar erhållen inkomst 2018. För varje redovisningsår ska du fylla i uppgifterna i lämplig programvara för den period du vill få skatteavdrag för.

För att fylla i det behöver du samla alla dokument och ladda ner programmet Declaration 2018. Efter att du laddat ner och installerat det kan du börja fylla i 3-NDFL-deklarationen för skatteavdrag.

3-NDFL-deklarationsprogrammet genererar automatiskt de nödvändiga arken, beroende på inmatade data. Du kan ladda ner den längst ner på sidan.

Om vi ​​jämför att fylla i det för hand på formulär, och genom programmet för att fylla i 3-NDFL-deklarationen, så är programmet utan tvekan i täten här, eftersom det eliminerar förekomsten av ett antal fel vid inmatning av information i formulär för hand.

Dessutom, om du inte är säker på dina förmågor, och du fyller i deklarationen för första gången, kan du spara de angivna uppgifterna på en flash-enhet och be skatteinspektören att korrigera uppgifterna du angav om de är ifyllda felaktigt . Även om ett sådant problem inte bör uppstå om du fyller i allt. Efter att ha fyllt i alla obligatoriska fält kommer deklarationsprogrammet att generera en utskrivbar blankett samt ett exempel på en rapport. Därefter kan du skriva ut 3-NDFL-deklarationen, eller spara den i PDF-format för senare utskrift.

Varje år släpper Federal State Unitary Enterprise GNIVTS Federal Tax Service of Russia gratis programvara för att fylla i personlig inkomstdeklaration, du kan också ladda ner dem på webbplatsen

Så vem är enligt lag skyldig att lämna in denna förklaring? Oftast handlar det om personer som under redovisningsåret sålt fast egendom, fastighetsrätt eller en bil som ägts i mindre än tre år. Personer som fått inkomster från en individ (till exempel att hyra ut en lägenhet) måste också lämna in 3-NDFL.

Personer som ägnar sig åt företagarverksamhet – notarier, advokater, lärare etc. – ska också redovisa inkomst.

Vinster som överstiger 4 000 rubel betraktas också som inkomster som är föremål för obligatorisk deklaration. Baserat på 3-NDFL-rapporten kontrollerar skattemyndigheten storleken på den skatt som ska betalas.

Deklarationen i blankett 3-NDFL lämnas senast den 30 april året efter redovisningsåret. Den fylls antingen i manuellt med blått eller svart bläck, eller trycks på en skrivare (och dubbelsidig utskrift är förbjuden).

För att underlätta att fylla i 3-NDFL-formuläret finns det på Federal Tax Service-webbplatsen ett speciellt program för att förbereda en skattedeklaration på personlig inkomst (3-NDFL och 4-NDFL) - "Deklaration 2013", version 1.0.0 daterad 27 december 2013.

Låt oss överväga proceduren för att fylla i formuläret, ta som exempel en av de vanligaste situationerna idag - en individ har köpt en lägenhet och vill.

Efter att ha startat programmet måste du ange typen av deklaration (3-NDFL), inspektionsnummer (valt från listan), skattebetalarens identifiering (i vårt exempel, en individ), om det finns inkomst (vi väljer "redovisas" genom certifikat", eftersom köpet av en lägenhet är formaliserat med dokument, och köparens inkomst bekräftas genom att ta den från redovisningsavdelningen på jobbet). Sedan måste du välja metod för att lämna in deklarationen. Låt oss anta att personen går till inspektionen själv, och vi kommer att välja "personligt".

Att fylla i nästa sida "Information om deklaranten" bör inte orsaka några svårigheter - fullständigt namn, passuppgifter, registreringsinformation etc.

Nästa fält är inkomster som tas emot i Ryska federationen. Individen i exemplet betalar 13% av sin inkomst - detta värde kommer att beaktas i ytterligare beräkningar. Vi anger inkomstkällan - till exempel ett kommunalt företag. Data om inkomstkällan (TIN, KPP, OKATO) kan hämtas från 2-NDFL-certifikatet. Även inkomstbelopp och skatteberäkningar tas från intyget. Men för att beräkna det skattepliktiga inkomstbeloppet måste du självständigt dra av det beräknade skattebeloppet från det totala beloppet.

Låt oss gå vidare till punkten Avdrag. Om standardavdrag lämnades, ange koden (du kan kontrollera med 2-NDFL) och markera rutorna och antalet i kolumnerna "barn". Låt oss gå vidare till sociala avdrag. Om belopp under rapporteringsåret spenderades på välgörenhet, dyr behandling eller utbildning, vänligen ange relevant information. I detta fall ska alla utgifter dokumenteras.

Individen från vårt exempel är mest intresserad av posten "fastighetsavdrag", för här beräknas det belopp som staten kommer att ersätta honom för köp av bostad. Kolumnen "användningsår" anger året då den första deklarationen lämnades in (om denna deklaration inte är den första). Om deklarationen ändå lämnas in för första gången anges det år för vilket den lämnas i kolumnen.

Sedan fortsätter vi med att ange belopp. Här måste du vara extremt försiktig, för även ett litet misstag kommer att leda till förvrängning av rapporteringen. Kostnaden för fastigheten är det belopp som en individ betalat till säljaren av lägenheten. Det belopp som överförts från föregående år är hämtat från förra årets deklaration från punkt "2.10. Återstoden av fastighetsskatteavdraget överförs till nästa skatteperiod.” Om deklarationen lämnas in för första gången är beloppet noll. Avdraget för tidigare deklarationsår är skillnaden mellan kostnaden för objektet och det belopp som överförts från föregående år.

Allt du behöver göra är att kontrollera och skriva ut.

Lista över dokument som bifogas deklarationen

När du skickar in blankett 3-NDFL till inspektionen bifogas följande dokument till blanketten:

– Ansökan om skatteåterbäring;

- kopia av passet;

En lista över dokument som bifogas formuläret;

Dokument som bekräftar mottagandet av inkomster under rapporteringsåret (2-NDFL-certifikat, hyresavtal, etc.).

Mottagandet av varje typ av skatteavdrag ska också dokumenteras. Så om en individ begär skatteåterbäring i samband med köp av en bostad måste han bifoga ett köp- och försäljningsavtal, ett intyg om statlig registrering av äganderätt, bankdokument, kvitton etc. ; Att få schablonavdrag för barn dokumenteras med en kopia av barnets födelseattest och ett intyg från studieorten.

Ändringar av 3-NDFL-deklarationen 2014

Form 3-NDFL kommer att genomgå mindre ändringar under kommande 2014. I synnerhet, istället för OKATO-koderna som anges idag, måste formuläret ange OKTMO-koder.

Version 1.0.0 daterad 27 december 2013.

(gäller 2012 till idag)

y_-jiQe1LvM

Om du hittar ett fel, markera en text och klicka Ctrl+Enter.

Taxologi kommer att berätta om avdrag och skatter på ett enkelt språk. Skriv i sökfältet ordet eller beteckningen som du vill veta om och klicka på knappen "Sök" nedan.

Vad är 3-NDFL för 2013?

3-NDFL för 2013 är en skattedeklaration för privatpersoner, som lämnas för att redovisa inkomster som erhållits 2013, eller för att deklarera skatter som betalats 2013.

3-NDFL är en skattedeklaration för personlig inkomstskatt (NDFL). Siffran 3 i rubriken lades till av skattemyndigheten för att skilja beteckningen på denna deklaration från andra dokument relaterade till en sådan skatt. Siffran 3 har i regel ingen nämnvärd betydelse för den som fyller i deklarationen.

Deklaration 3-NDFL lämnas om du till exempel fått en viss inkomst. Vi sålde till exempel en bil som vi hade ägt i mindre än 3 år.

En annan anledning att lämna in en deklaration är för en skatteåterbäring. Låt oss säga att du köpte en lägenhet 2013. Detta ger dig rätt till skatteåterbäring. Samtidigt fyller du i samma deklaration (3-NDFL), men som ett resultat av deklarationen har du ingen skatt att betala utan en skatt som ska återbetalas.

För att korrekt fylla i 3-NDFL-deklarationen kan du använda internettjänsten "Tax.Declaration" för 2013. Den finns på sidan "Deklaration 3-NDFL", "Fyll i online".

Datorkrav

och mjukvara

Minsta hårdvarukrav:

    RAM på minst 512 MB och 20 MB ledigt diskutrymme för installation av aktivitetsprogramvara.

    Processorklass Intel Pentium II 400 MHz.

    Microsoft Mouse eller kompatibel.

    SVGA-videoadapter med 800x600 upplösning och 16-bitars färgdjup.

    Skrivare

Windows operativsystem och annan programvara:

Operativsystem Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (med ryska regionala inställningar).

Om programmet "Deklaration 2013"

GNIVTS Federal Tax Service i Ryssland utvecklar och erbjuder årligen gratis program för att fylla i 3-NDFL-deklarationen.

Programmet "Declaration 2013" är utformat för automatiskt ifyllande av personlig inkomstdeklaration 2014 (formulär 3-NDFL och blankett 4-NDFL) för 2013.

Du kan också hitta och ladda ner programdistributionspaketet gratis på webbplatsen http://www.gnivc.ru/ i avsnittet "Programvara", "Gratis programvara", "Programvara för individer".

Deklaration 3-NDFL för 2013 ifyllda i enlighet med order från Federal Tax Service daterad 10 november 2011 nr ММВ-7-3/760@ (som ändrats av Order of Federal Tax Service i Ryssland av den 14 november 2013 nr ММВ-7 -3/501@ ) .

Denna beställning innehåller ett avsnitt dedikerat till förfarandet för att fylla i en deklaration i blankett 3-NDFL (Procedur för att fylla i deklarationsformuläret för personlig inkomstskatt (formulär 3-NDFL), godkänt genom order från Federal Tax Service daterad 10 november , 2011 nr ММВ-7-3/ 760@ ).

Programmet genererar automatiskt 3-NDFL-deklarationsblad baserat på de data som användaren matat in:

    för alla skattepliktiga inkomster som erhållits från källor i Ryska federationen och erhållits från källor utanför Ryska federationen;

    på inkomster från affärsverksamhet och privat verksamhet;

    Data för beräkning av yrkesskatteavdrag för royalties och civila kontrakt;

    Fastighetsskatteavdrag;

    Data för beräkning av skatteunderlaget för transaktioner med värdepapper och finansiella instrument för terminstransaktioner, för vilka den underliggande tillgången är värdepapper;

    för beräkning av schablon- och sociala skatteavdrag.

Instruktioner för att fylla i 3-NDFL-deklarationen

i programmet "Deklaration 2013"

Fyllningsprocedur

Att fylla i 3-NDFL-deklarationen utförs i enlighet med förfarandet för att fylla i deklarationsformuläret för personlig inkomstskatt (formulär 3-NDFL), godkänt på order av Federal Tax Service daterat den 10 november 2011 nr ММВ- 7-3/760@.

Programmet genererar automatiskt 3-NDFL-deklarationsblad baserat på de data som användaren matat in.

Startar applikationen

För att starta programmet, välj lämplig ikon på skrivbordet, i Start-menyn -> Program -> Deklaration 2013.

För att avsluta programmet, klicka på knappen i det övre högra hörnet av fönstret, eller välj Arkiv->Avsluta från huvudmenyn

Applikationsgränssnitt

Huvudkomponenterna i Declaration 2013-programmet: huvudmeny, verktygsfält, navigeringsfält, huvudfönster.

Verktygsfält

Programmets verktygsfält ger tillgång till olika huvudmenyfunktioner med ett enda klick på motsvarande knapp. Observera att varje knapp i verktygsfältet visar ett verktygstips som innehåller en beskrivning av dess syfte. Panelvyn konfigureras i menyn Inställningar

Huvudmeny

Menyn består av standardposterna Arkiv, Inställningar, Hjälp, samt Deklarationsposten.

När du startar programmet skapas automatiskt en "tom" deklaration. Du kan när som helst spara inmatade data på disk, ladda en tidigare sparad deklaration eller skapa en ny. I det här fallet visas namnet du tilldelade filen i rubriken. Programmet har inbyggd kontroll över de inmatade uppgifterna för deras närvaro, om detaljer krävs, och deras korrekthet.

Ställa in villkor

På den här skärmen anger du villkoren för att fylla i 3-NDFL-deklarationen.

Om du inte är skattemässigt bosatt i Ryska federationen eller om du behöver lämna in en deklaration i Form 4-NDFL, välj sedan lämplig post i panelen Deklarationstyp.

Om du lämnar en första deklaration anges 0 i fältet justeringsnr. Om du lämnar en förtydligande deklaration så behöver du i detta fält ange hur många gånger du gör detta.

Dessutom finns det en panel "Inkomst tillgänglig" med poster som delar in deklarationens inmatning i logiska avsnitt:

    om användaren ska ange uppgifter om inkomster från inkomstbevis, inkomster från civila kontrakt, royalties, från försäljning av fastighet etc., d.v.s. information om inkomster som beskattas med skattesatser på 13 %, 9 %, 35 % (i fallet med en utomlands bosatt - 13 %, 15 % och 30 %) med undantag för inkomster i utländsk valuta och inkomst från näringsverksamhet och privat verksamhet .

    om du har inkomst i utländsk valuta måste du därför markera rutan bredvid I utländsk valuta.

    om du har inkomster från näringsverksamhet måste du markera rutan bredvid Från näringsverksamhet.

Information om deklaranten

På dessa två fönster förs uppgifter om den skattskyldige in, motsvarande blad 2 i 3-NDFL-deklarationsblanketten. Växling mellan dessa två skärmar görs med knapparna längst upp i huvudfönstret.

Landskoden anges enligt den All-Russian Classifier of Countries of the World (OKSM). Om skattebetalaren inte har medborgarskap anger fältet Landskod koden för det land som utfärdade identitetshandlingen.

OKTMO-adress kan klargöras på ditt skattekontor.

TIN-fältet krävs för enskilda företagare, privata notarier, advokater och chefer för jordbruk. Andra personer kanske inte fyller i det.

Inkomst mottagen i Ryska federationen

Inmatning sker på tre skärmar. Växling mellan skärmar görs med knapparna längst upp i huvudfönstret. Skärmarna är uppdelade efter skattesatser: 13%, 9%, 35%.

För varje taxa anges motsvarande inkomstslag. En annan uppsättning skattesatser är tillgängliga för utländska medborgare: 30 %, 15 % och 13 %

Inkomst beskattas med 13 % (30 %)

Skärm för inmatning av inkomst beskattad med en skattesats på 13 % (motsvarar blad A på deklarationsformuläret)

Inkomst beskattas med 9 % (15 %)

Skärm för inmatning av inkomst beskattad med en skattesats på 9 % (motsvarar blad A på deklarationsformuläret)

Inkomst beskattas med en skattesats på 35 %

Skärm för inmatning av inkomst beskattad med en skattesats på 35 % (motsvarar blad A på deklarationsformuläret)

Entreprenörer

Skärmen för inmatning av inkomst från näringsverksamhet motsvarar blad B i 3-NDFL-deklarationsformuläret

För företagsverksamhet måste du ange OKVED-koden genom att välja den från katalogen. När du söker efter koden du behöver, kom ihåg att vissa kapslingsundernivåer för din aktivitet kan vara tomma.

Inkomst erhållen utanför Ryska federationen

Skärmen för inkomstinmatning i utländsk valuta motsvarar blad B på deklarationsblanketten

Avdrag

Inmatning sker på fyra skärmar. Växling mellan skärmar görs med knapparna längst upp i huvudfönstret. Skärmarna är indelade efter typ av avdrag. På den första skärmen skrivs standardskatteavdrag, på den andra - sociala skatteavdrag och på den tredje - fastighetsskatteavdrag för nybyggnation, eller köp av bostadshus eller lägenhet. Den fjärde skärmen används för att ange uppgifter om förluster på transaktioner med värdepapper från tidigare skatteperioder. Övriga avdrag (till exempel royalties eller fastighetsavdrag för inkomst från försäljning av fastighet, värdepapper) bokförs tillsammans med motsvarande inkomst - se "Inkomst som beskattas med 13 %".

Standardavdrag

Skärmen för inmatning av schablonavdrag motsvarar deklarationsblankettens blad G1

Sociala avdrag

Skärmen för införande av sociala avdrag motsvarar blad G2 och G3 på deklarationsblanketten

Fastighetsavdrag för byggande

Skärmar för inmatning av fastighetsavdrag för byggande motsvarar blad I i 3-NDFL-deklarationsblanketten.

I fältet Kostnad för objektet (andel) anges de uppkomna kostnaderna, och man måste komma ihåg att i den slutliga beräkningen på blad I i klausul 1.11 kommer programmet att ange ett belopp på högst 1 000 000 rubel (multiplicerat med ägandeandel) för ett fastighetsregistreringsdatum före 2008 och högst 2 000 000 rubel (multiplicerat med ägandeandelen) om datumet för registrering av ägande är 2008 eller senare. Om ett objekt köps i omgångar bör du inte ange det totala beloppet för objektets kostnad, utan endast det belopp som faktiskt betalats från det ögonblick betalningarna började till slutet av 2011 (inte att förväxla med fallet när objektet betalas i sin helhet, och du betalar gradvis av banken för lånet - i det här fallet har du rätt att ange hela kostnaden för objektet på en gång).

I fältet Ränta på lån för alla år anges de belopp som spenderats på att betala ränta på mållån. För de som har lämnat en Deklaration i flera år, noterar vi särskilt att förfarandet har ändrats och nu måste du i detta fält ange hur mycket ränta som betalas på lån för alla år, och inte bara för rapporteringsåret.

Avdrag från skatteombudet, både för redovisningsåret och för tidigare, tas från 2-NDFL-intyg. Om de inte anges där, har dessa avdrag inte lämnats till dig av skatteombudet.

De belopp som överförts från 3-NDFL-deklarationen för 2012 överförs till fälten Belopp som överförts från föregående år. Om du 2013 ansöker om avdrag för första gången så är dessa fält inte ifyllda. Enligt förfarandet för att fylla i 3-NDFL-deklarationen ingår inte värdena i dessa fält i beräkningen; uppgifterna används av skattemyndigheterna som referensinformation. Hela beräkningen baseras på uppgifterna i fälten totalkostnad och avdrag från tidigare år.

I fälten Avdrag för tidigare år enligt 3NDFL-deklarationen anges beloppen för fastighetsavdrag för byggande och återbetalning av lån från Deklarationerna för tidigare år. Om du 2013 lämnar in en avdragsdeklaration för första gången är dessa fält inte ifyllda. Om du får ett fastighetsavdrag för byggande och återbetalning av lån i mer än två år, måste du lägga ihop motsvarande belopp, ta dem från blad L i 3-NDFL-deklarationerna från tidigare år, och ange summan i motsvarande fältet i programmet.

Redovisning av förluster på transaktioner med värdepapper från tidigare år

Personer som har erhållit vinster från transaktioner med värdepapper och (eller) från transaktioner med finansiella instrument av terminstransaktioner kan dra av förluster från tidigare skatteperioder, som anges på denna skärm.

Förhandsgranska och skriv ut

I huvudprogramfönstret, i verktygsfältet, klicka på knappen Visa. Du kommer att se bladen i den skapade deklarationen 3-NDFL.

Det finns två sätt att skriva ut 3-NDFL-deklarationen. I huvudprogramfönstret, i verktygsfältet, klicka på knappen Skriv ut, och sedan skrivs deklarationen ut i sin helhet. Eller från visningsläge. Samtidigt kan du välja vilka sidor du behöver för utskrift om du klickar på knappen med bilden av skrivaren "utan bock".

Redaktörens val
Sådana detaljer som OKPO, OKPF, OKFS togs bort från formulärets titelsida. Samtidigt dök ett nytt fält "Avbrott av aktiviteter" upp...

Här kan du se och ladda ner en mall för ett lägenhetshyresavtal (uthyrning av bostadslokaler) för 2018 i ett format som passar dig....

Och vem fyller i det - transportören eller kunden, det är värt att överväga en sådan vanlig situation som transport av skickade varor från...

Registrering av 1-T-formuläret sker vid transport av inventarier från en organisation till en annan, både på egen hand...
Personalkort (blankett T-2) är ett informationsdokument om en nyanställd. Vid anställning av en anställd måste han...
Januari 2019 Varje bank utvärderar sin kunds solvens. För att få kreditmedel från ett finansinstitut...
Behovet av att lämna in en inkomstdeklaration (formulär 3-NDFL) för 2017 kan uppstå för alla individer. Du måste lämna in en deklaration...
Storlek: px Börja visa från sidan: Avskrift 1 Dekret från Ryska federationens president den 8 maj 009 N 559 "Om presentationen av medborgare...
När ska man lämna in 3 personliga inkomstskatter Det finns flera skäl för att lämna in en deklaration. Huvudsyftet är att överföra skatt på mervinst eller...