Требования для бумажных бланков


Во время декларационной кампании по налогам 2017 самый частый вопрос – год. Мы не просто отвечаем на него, а даем вам руководство к действию.

Чем руководствоваться

Основные требования к тому, , изложены в приказе Налоговой службы России от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671. Этим же нормативным документом закреплена и форма этой декларации.

Причем, чтобы уяснить, как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2016 год, необходимо обратиться к самой последней по времени редакции названного приказа ФНС России – от 10 октября 2016 года. Тогда была обновлена и форма этого отчета, и порядок заполнения 3-НДФЛ за 2016 год.

Способы заполнения

На сегодня каждый, кто по закону обязан лично отчитаться перед налоговой инспекцией о своих доходах за минувший год, может выбирать, как самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год:

  1. заполнить декларацию на бумаге от руки либо на компьютере/ноутбуке;
  2. оформить в электронном виде онлайн в личном кабинете физлица на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru;
  3. скачать программу для 3-НДФЛ за 2016 год на том же сайте налоговой службы России.

Имейте в виду: заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2017 год можно будет этими же способами.

О том, как самому заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год с помощью налоговой программы от ФНС, мы подробно .

Заметим, что при выборе любого из этих трёх способов, в целом одинаков и основан на требованиях приказа ФНС от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671. Но безусловно, последнее время всё большее число людей предпочитает бумажным бланкам компьютерные технологии.

Общие принципы

Чтобы понять, как заполнить 3-НДФЛ в 2017 году, обращайте внимание на подсказки, которые есть в самой форме этой декларации. Обычно они приведены в скобках. В том числе в виде своего рода простых арифметических формул. Их игнорирование может стать причиной ошибки. Например:

Еще один момент: какие листы 3-НДФЛ заполнять за 2016 год? Многие приходят в недоумение, когда видят, что в формате PDF данный бланк занимает аж 19 страниц.

Так вот: порядок заполнения 3-НДФЛ за 2016 год не предусматривает обязательную сдачу в ИФНС всех листов этой декларации. Причины:

  • пустые незаполненные листы налоговикам не нужны;
  • сложно представить ситуацию, когда физлицо обязано заполнить все листы формы 3-НДФЛ.

К тому же порядок заполнения формы 3-НДФЛ за 2016 год с помощью компьютерных технологий таков, что программа сама отберёт необходимые для сдачи листы декларации, а остальные проигнорирует и не включит в итоговый вариант.

Общие требования

Вернемся к тому, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2017 году согласно требованиям ФНС. В целом они ориентированы на оформление данного отчета любым способом (см. выше).

  1. Установленный порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год требует использовать классический черный или синий цвет чернил ручки или принтера.
  2. Распечатывать 3-НДФЛ с обеих сторон листов – нельзя. Такую декларацию инспекция не примет.
  3. Присутствие исправлений правила заполнения 3-НДФЛ в 2017 году не допускают.
  4. Также правила заполнения 3-НДФЛ за 2016 год категорически не приветствуют:
  • деформацию штрихкодов;
  • потерю данных с листов по причине скрепления их механическими канцелярскими средствами.
  • Показатели, которые имели место в 2016 году, правила заполнения 3-НДФЛ требуют брать из:
    • справок 2-НДФЛ (их нужно запросить у прошлых налоговых агентов);
    • расчетных, платежных и иных документов в распоряжении физлица;
    • сделанных на основании этих документов расчетов.

    Раздел 1 декларации 3-НДФЛ заполняют в самую последнюю очередь, когда сделаны все расчеты в Разделе 2 и на соответствующих Листах

  • В силу правил заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год один показатель – это одно поле. Исключения:
    • дата (ДД.ММ.ГГГГ.);
    • правильная или десятичная дробь (поля разделены знаком «.» или «/»;
    • денежные единицы.
  • Установленный порядок заполнения 3-НДФЛ в 2017 году требует все суммы показывать с копейками. Исключение – доходы от зарубежных источников до их пересчета в российские рубли.
  • При этом суммы НДФЛ приводят в полных рублях:

    • до 50 копеек – во внимание не берут;
    • 50 и более копеек – принимают за 1 рубль.
  • Доходы и расходы к вычету в иностранной валюте порядок заполнения 3-НДФЛ в 2017 году требует пересчитывать в рубли по курсу ЦБ РФ на день фактического получения доходов/несения расходов.
  • «Код по ОКТМО» правила заполнения 3-НДФЛ в 2017 году требуют брать из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований ОК 033-2013. В свободных ячейках этого поля ставьте обязательно прочерки.
  • Вверху каждой страницы фамилию и инициалы декларанта правила заполнения формы 3-НДФЛ за 2016 год требуют указывать большими буквами.
  • Если вы не ИП, то ИНН в 3-НДФЛ за 2016 год проставлять не обязательно.

  • Внизу на каждой странице, кроме титула, должна быть подпись и дата.
  • В самом конце – проставить сквозную нумерацию заполненных страниц в поле «Стр.» по принципу «002», «016» и т. п.
  • Не забыть приложить копию доверенности либо иного аналогичного документа (о родстве/свойстве).
  • Декларант или его представитель могут составить реестр документов, которые прилагают к 3-НДФЛ за 2016 год, и присовокупить его к декларации.
  • Требования для бумажных бланков

    Вот несколько правил, как заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2016 год на бумаге:

    • только большие печатные символы;
    • во всех (!) пустых ячейках – прочерки.

    ПРИМЕР 1

    Имеет место десятизначный ИНН – «7719002119». В поле «ИНН» из двенадцати ячеек показатель заполняют так:

    «7719002119–»

    ПРИМЕР 2

    Показатель «Доля (доли) в праве собственности» имеет значение 1/4. Его приводят в двух полях по шесть ячеек каждое следующим образом:

    Имейте в виду: когда все данные не помещаются на одной странице нужного Листа, заполняют их необходимое количество по этому Листу. Итог приводят только на последней из добавленных страниц.

    Требования при заполнении на компьютере

    Несколько важных нюансов, как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год на ПК.

    1. Числовые показатели выравнивают по правому (последнему) знакоместу.
    2. При распечатке может отсутствовать обрамление ячеек и прочерков для незаполненных ячеек.
    3. Шрифт – Courier New. Кегль: 16 – 18.

    Налогоплательщики, указанные в ст.ст. 227, 227.1 и п. 1 ст. 228 НК РФ, должны представлять налоговую декларацию по НДФЛ (п. 1 ст. 229 НК РФ). Речь идет, к примеру, об ИП, применяющих общую систему налогообложения (пп. 1 п. 1 , п. 5 ст. 227 НК РФ), или о гражданах, продавших до истечения 3 лет унаследованную или подаренную членом семьи квартиру (пп. 2 п. 1 , п. 2 ст. 228 , пп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

    Те, граждане, которые не обязаны подавать декларацию по НДФЛ, могут сделать это по собственному желанию. К примеру, для получения налогового вычета при покупке квартиры (п. 2 ст. 229 , пп. 3 п. 1 , п. 7 ст. 220 НК РФ).

    Форма 3-НДФЛ за 2016 год: где взять бланк и как заполнить

    Заполняемая за 2016 года форма налоговой декларации 3-НДФЛ, а также порядок ее заполнения были утверждены Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (в ред. Приказа ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/552@).

    Для налоговой декларации 3-НДФЛ 2016 скачать бланк можно по .

    Декларацию 3-НДФЛ (форма по КНД 1151020) можно представить на бумаге, заполнив от руки или распечатав на компьютере. При этом необходимо использовать чернила синего или черного цвета.

    Для подготовки декларации можно использовать специальные программы. К примеру, на сайте ФНС www.nalog.ru в разделе «Программные средства - Декларация» содержится специально разработанная программа, которую предварительно скачав на свой компьютер, можно использовать для заполнения налоговой декларации за 2016 год.

    Удобно также заполнять и представлять декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн на сайте ФНС в интерактивном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

    Состав налоговой декларации по НДФЛ

    Форма 3-НДФЛ состоит из обязательных листа и разделов, а также листов, которые заполняются только отдельными налогоплательщиками (п. 2.1 Порядка, утв. Приказом ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@).

    Так, все физлица, сдающие декларацию 3-НДФЛ, должны заполнять декларацию в следующем составе:

    • Титульный лист;
    • Раздел 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета»;
    • Раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке».

    Листы А, Б, В, Г, Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З, И декларации 3-НДФЛ используются для исчисления налоговой базы и сумм налога и заполняются по необходимости.

    К примеру, получающий доходы от источников в РФ гражданин, подающий налоговую декларацию в связи с продажей квартиры, заполняет помимо обязательной части следующие листы:

    • Лист А «Доходы от источников в Российской Федерации»;
    • Лист Д2 «Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества и имущественных прав».

    А если такое физлицо еще и купило квартиру в 2016 году и заявляет налоговые вычеты в связи с этим, представляет помимо Титульного листа, Разделов 1 и 2, а также Листа А и листа Д2 дополнительно:

    • Лист Д1 «Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества».

    Сроки представления декларации 3-НДФЛ

    В общем случае декларация 3-НДФЛ представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ).

    Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, сдать декларацию можно в следующий за таким днем рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

    В связи с тем, что 30.04.2017 - воскресенье, а 01.05.2017 - Праздник Весны и Труда (ст. 112 ТК РФ), декларация 3-НДФЛ в 2017 за 2016 год должна быть сдана не позднее 02.05.2017.

    Если же подача декларации по НДФЛ - право, а не обязанность физлица (к примеру, при покупке квартиры и предъявлении имущественного налогового вычета), подать декларацию можно и после 30 апреля.

    3-НДФЛ 2016: образец заполнения

    Приведем в случае, если физлицо, получающее доходы от источников в РФ, подает декларацию с целью получить имущественный налоговый вычет в связи с покупкой квартиры.

    Разные категории физических лиц должны сдавать декларацию 3-НДФЛ 2016 года, скачать бланк которой можно на сайте. Не все они знают, когда необходимо отправить отчетность в ФНС, в какой форме ее можно заполнить. Все эти вопросы и нюансы внесения информации рассмотрим в статье.

    В соответствии с НК РФ сдавать декларацию должны частные предприниматели, работающие на ОСНО, нотариусы и адвокаты. В этот список входят и простые физические лица. Но им 3-НДФЛ за 2016 год нужно сдать только в следующих случаях:

    • в случае продажи собственного имущества (только если оно находилось в собственности физлица меньше 3 лет);
    • получения дохода, с которого не был удержан налог;
    • если физлицо хочет получить вычет (имущественный, социальный);
    • если через бухгалтерию вычет на детей за предыдущий отчетный год по месту работы сотрудник не получил (в этом случае декларация 3-НДФЛ 2016, скачать бланк которой следует перед походом в ФНС, может быть подана и не в установленные сроки).

    Срок подачи

    В соответствии со статьей 229 НК РФ, декларация должна быть сдана до 30 апреля года, идущего после отчетного периода. Не касается это ситуаций, когда документ составляется для получения вычетов. Например, декларация 3-НДФЛ 2017 за 2016 год по вычетам на детей может быть сдана позже установленного срока. Получить льготу можно даже за три последних года.

    В 2017 году физлица сдают отчетность за прошедший год. В ФНС она должна быть отправлена до 2 мая 2017 года (30 апреля – выходной, а 1 мая – праздничный день, поэтому дата сдачи перенесена). Но важно верно заполнить 3-НДФЛ 2016. Образец заполнения поможет внести все данные правильно.

    Формы сдачи

    ФНС старается автоматизировать сдачу отчетности, упростить заполнение необходимых деклараций. Именно поэтому необязательно распечатывать бумажную форму и вносить в нее данные. Достаточно использовать электронный вариант.

    Налоговая служба разработала еще и специальную программу, позволяющую внести сведения о себе. После этого декларация 3-НДФЛ 2016 будет заполнена системой автоматически. Нужно будет только распечатать ее.

    Способы сдачи

    Налогоплательщик может отправить сдаваемую отчетность одним из следующих способов:

    1. обратиться в ФНС по месту регистрации самому;
    2. передать документ с поручителем (он должен иметь при себе доверенность и паспорт);
    3. отправить по почте (должна быть не только заполнена налоговая декларация 3-НДФЛ за 2016 год, но и приложена опись всех вложений) заказным письмом;
    4. отправить по интернету (при наличии доступа к личному кабинету).

    Как правильно оформить?

    Чтобы отчетность приняли, налогоплательщик должен помнить о следующих обязательных правилах:

    • при распечатке документа, использование обеих сторон листа бумаги не допускается (в этом случае нужно брать новый бланк 3-НДФЛ 2016 и заполнять его);
    • нельзя делать исправления в документе;
    • штрих-коды должны быть четкими, деформация их недопустима;
    • при скреплении листов информация должна быть читаема;
    • перед заполнением декларации следует взять у работодателя справку 2-НДФЛ, чтобы внести сведения о доходах и удержанных с них налогах;
    • информация о доходах и расходах в 3-НДФЛ 2016, скачать бланк Excel которой можно для удобного занесения данных, указывается в рублях, иностранные валюты при этом не используются;
    • вносить данные надо слева направо, вписывая их с самой первой ячейки.

    Чтобы ввести все данные правильно, стоит изучить образец отчета, а только потом переходить к заполнению бланка. Форма 3-НДФЛ за 2016 год, скачать которую можно для внесения информации в письменной форме, имеет немало нюансов. Без их учета сведения могут быть указаны неверно или с искажениями. Поэтому следует отнестись к заполнению декларации очень серьезно.

    Программа декларация, инструкция по заполнению для физических лиц.

    Практически у каждого человека наступает момент, когда ему требуется сдать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ.

    Продали ли вы машину, квартиру или какую-то другую недвижимость, получили ли дополнительный доход, не связанный с основным местом работы, вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ.

    Также у каждого человека при покупке квартиры возникает законодательно закрепленная возможность получить налоговый вычет, сэкономив на уплате налога на доходы физических лиц. Но для этого опять же нужно подавать декларацию 3-НДФЛ. И уже у нас появляется заинтересованность в правильном заполнении и подаче данной декларации.

    Вы определились, что декларацию 3-НДФЛ вам подавать нужно. И здесь есть два пути. Первый путь пойти в организацию, которая занимается заполнением данных деклараций, заплатить за их работу и получить готовую декларацию 3-НДФЛ.

    И есть второй путь: сделать все самому. Помощь в заполнении налоговой декларации вы найдете именно в нашей статье.

    Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:

    Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте . Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

    Здесь вы можете подумать, что заполнение декларации 3-НДФЛ сложно, непонятно, что вы никогда этим не занимались и точно наделаете огромное количество ошибок. Хочу вас в этом разуверить. Да, заполнение декларации 3-НДФЛ довольно кропотливое занятие и потребует некоторых ваших усилий. Но есть специальные программные средства, позволяющие существенно облегчить заполнение данной декларации.

    В этой статье, как раз, и пойдет речь о заполнении декларации 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация 2016», распространяемой на сайте www.nalog.ru самой ФНС РФ.

    (Если же вам нужно заполнить декларации 3-НДФЛ за предыдущие годы, то на данном сайте можно найти программы «Декларация 2015», 2014 и т.д. для заполнения деклараций за соответствующий год. Советую использовать именно ту программу, в названии которой указан год, за какой вы хотите подавать декларацию. Программы, хоть и похожи интерфейсом, но все равно отличаются, т.к. каждый год происходят изменения в форме декларации 3-НДФЛ.)

    Образец заявления 2017 на возврат уплаченной суммы налогов

    Образец заявления для регистрации онлайн-кассы,

    Новая форма декларации по форме 3НДФЛ за 2017 год —

    Обновленная программа «Декларация» за 2017 год, подробное заполнение —

    Программа «Декларация 2016» появляется на сайте практически сразу после окончания года. Но первую версию скачивать не советую, потому что обычно все равно находятся какие-то ошибки, опечатки в самой программе. И тогда программисты выпускают обновления с учетом всех замечаний. Поэтому советую скачивать и устанавливать данную программу со всеми изменениями к концу февраля, тем более время для заполнения и сдачи декларации 3-НДФЛ еще есть.

    Итак, вы скачали и установили программу Декларация-2016, получили у работодателя «Справку о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) и готовы начать заполнение декларации 3-НДФЛ в программе.

    Запускаем программу «Декларация 2016» и переходим к заполнению первого окна.

    Задание условий

    Начинаем внесение данных в программу для заполнения декларации 3-НДФЛ.

    • Выбираем тип декларации – 3-НДФЛ
    • Указываем номер инспекции ФНС, куда вы будете сдавать вашу декларацию 3-НДФЛ.

    Если вы знаете номер ИФНС, выберите его в «Справочнике инспекций». В противном случае , и, указав в открывшемся окне браузера свой адрес, увидите номер вашей ИФНС.

    При сдаче декларации 3-НДФЛ за прошедший год впервые, указываете в номере корректировки – 0. При повторной сдаче декларации 3-НДФЛ при наличии ошибок в предыдущих декларациях, указываете следующий по счету номер корректировки (1, 2, 3 – зависит от того, какая это у вас корректировка).

    • Признак налогоплательщика. По умолчанию, выбирается «Иное физическое лицо». Относитесь к какой-то другой указанной категории, выбираете ее.
    • Если вы получаете свой доход у работодателя в рублях, и при этом он перечисляет ваш НДФЛ по ставке 13%, ставите галочку в указанном месте. Имеете доход в валюте, от инвестиционной деятельности либо от предпринимательской деятельности, ставите галочку в соответствующем месте.
    • Достоверность указанных вами сведений подтверждаете лично вы сами, то ставите галочку «Лично». Если через представителя, то вводите данные вашего представителя.

    Окно «Задание условий» программы «Декларация 2016» мы заполнили. Переходим к следующему окну «Сведения о декларанте».

    Сведения о декларанте

    Выбираем следующее окно программы Декларация 2016 «Сведения о декларанте» и приступаем к вводу своих персональных данных.

    В данном окне последовательно вносим следующие сведения о себе:

    1 Фамилия, имя, отчество

    3 Дата вашего рождения

    4 Место рождения

    5 По умолчанию в графе «Данные о гражданстве» указана Россия. Если иное, выберите из раскрывающегося списка.

    В п. 6 – 9 указываете данные вашего документа, удостоверяющего личность (обычно здесь указывают сведения из паспорта):

    — вид документа – паспорт гражданина РФ

    Образец заявления на перевод организацией заработной платы на карту работников —

    В данной вкладке указывается ваш адрес жительства в Российской Федерации.

    Если вы не знаете код ОКТМО, можете узнать его, пройдя по ссылке .

    В открывшемся окне, выбрав ваш субъект Российской Федерации (республику, край, область) и введя название вашего муниципального образования (город, район), вы узнаете код ОКТМО.

    Мы закончили внесение в программу «Декларация 2016» сведений о себе и переходим к следующему окну «Доходы, полученные в РФ».

    Доходы, полученные в РФ

    Мы переходим к заполнению окна «Доходы, полученные в РФ» для того, чтобы внести в нашу будущую декларацию 3-НДФЛ сведений о всех наших полученных за прошедший год доходов.

    В данном окне есть четыре вкладки, которые разделяют все ваши доходы, в соответствии с процентной ставкой НДФЛ, которой они облагаются:

    • В первой вкладке, внесите данные, о ваших доходах, облагаемых по ставке 13% (за исключением дивидендов). Сюда входят все доходы, полученные у вашего работодателя, доходы от продажи квартиры, машины, дачи, гаража и т.д. и иные ваши доходы, не относящиеся к трем другим вкладкам.
    • Дивиденды. Если они были получены до 01.01.2015, то они облагаются по ставке 9% и вносят во вторую вкладку
    • Если у вас есть выигрыши или призы, от участия в играх, конкурсах или рекламных мероприятиях, то данные доходы облагаются по ставке 35% и заносятся в третью вкладку
    • Дивиденды, полученные после 01.01.2015, облагаются по ставке 13% и данные о них вносят в четвертую вкладку.

    1. Начнем заполнение вкладки в программе «Декларация 2016» о вашем доходе, полученном у работодателя и облагаемом по ставке 13%. Для этого вам потребуется «Справка о доходах физического лица» 2-НДФЛ.

    2. В окне «Источник выплаты» введите данные о работодателе из справки 2-НДФЛ.

    3. Если у вас есть стандартные налоговые вычеты, и они применяются к вам у данного работодателя, ставите галочку «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику». Эту информацию, также можно увидеть в справке 2-НДФЛ в разделе 4 «Стандартные, социальные и т.д. вычеты».

    4. Переносим в программу «Декларация 2016» свои данные в окно «Сведения о доходе»

    В п. 5 и 6 выбираем код дохода.

    Наиболее часто используемые коды дохода:

    2000 – это ваша заработная плата, в т.ч. премия;

    2012 – отпускные выплаты;

    2300 – пособия по временной нетрудоспособности (больничные).


    При этом месяц получения дохода, указываем цифрой (январь – 1, февраль – 2, …, декабрь – 12).

    8. Заканчиваем заполнение данной области своей будущей декларации 3-НДФЛ внесением сведений о налоговой базе, исчисленном и удержанном НДФЛ. Опять вся эта информация переносится из справки 2-НДФЛ (раздел 5) в программу «Декларация 2016».

    Рассмотрим ситуацию: вы продали в прошедшем году квартиру и вам нужно в декларации 3-НДФЛ отразить данную операцию.

    Добавляем еще один источник выплаты и называем «Продажа квартиры» Часто рекомендуют указать здесь покупателя. Поэтому окончательно у нас источник выплаты указан как «Продажа квартиры Иванову И.И.».

    Больше никаких данных (ИНН, КПП, ОКТМО) здесь не указываем.

    Код выбираем 1510 – Доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач и т.д. (кроме долей).

    Сумму указываем из договора продажи квартиры.

    При условии, что вы владели своей квартирой менее трех лет, с 01.01.2016 пяти лет, вы можете претендовать только на следующие вычеты:

    • Код 901 – вычет 1 000 000 руб.
    • Код 903 – используя данный вычет, вы уменьшаете стоимость продажи квартиры на сумму, которую вы в свое время потратили на ее приобретение (не забываем о документальном подтверждении этого факта).

    Например, вы приобрели свою квартиру за 1 200 000 руб. (и у вас есть данный договор купли-продажи), а продали за 1 500 000 руб. и при этом владели ей меньше трех лет. Вычет для вас может составить либо 1 000 000 (по коду 901), либо 1 200 000 (по коду 903 – с учетом суммы расходов на приобретения этой квартиры).

    Если вы выбрали код 903 в п. 9, в п. 10 указываете стоимость квартиры при покупке и при сдаче декларации 3-НДФЛ прикладываете договор, по которому вы приобрели свою квартиру.

    В п. 11 указываете месяц продажи вашего имущества.

    Вот, мы и закончили заполнение вкладки о доходах вашей декларации 3-НДФЛ.

    Если вы претендуете на имущественный и/или социальный вычеты, то к заполнению следующего раздела нужно подойти особенно внимательно.

    Вычеты

    Для многих этот раздел и является причиной, по которой они решили заполнить и сдать свою декларацию 3-НДФЛ.

    В данной вкладке вы вносите информацию для получения стандартных вычетов, вычетов за покупку квартиры (имущественный вычет), за обучение детей и оплату лечения, (социальный вычет).

    Начнем заполнение этого раздела программы «Декларация 2016» с вкладки «Стандартные вычеты»

    1 Если вы претендуете на стандартные налоговые вычеты, то ставим галочку в соответствующем месте.

    2 Если вы относитесь к категории граждан, претендующих на вычет по коду 104 (ст. 218 п. 1 пп.2 НК РФ) или по коду 105 (ст. 218 п. 1 пп.1 НК РФ) ставьте галочку в соответствующем месте. Если не претендуете, также делаете отметку.

    3 Вычет на ребенка. В данном пункте указываете сколько у вас детей. Если у вас многодетная семья, указываете сколько у вас детей начиная с третьего. Если есть дети-инвалиды, также указываете это. Если в течение года у вас случилось прибавление в семействе, то убираете галочку в соответствующей категории детей и по столбцам указываете количество детей.

    Например, на начало года у вас был один ребенок, а в мае родился еще один ребенок. Тогда мы убираем галочку о неизменном количестве детей. И вручную проставляем с января по апрель – 1 ребенок, с мая – 2 ребенка.

    Первый столбец каждого месяца используется, когда детей меньше трех. Средний столбец используется, когда три и больше. Третий столбец – если есть дети-инвалиды.

    Мы закончили со стандартные вычетами и переходим к социальным вычетам.

    1. Делаем отметку о предоставлении данного вида вычетов, если мы на них претендуем.
    2. В п. 2 – 5 указываем суммы, которые были потрачены на лечение, обучение свое и детей, добровольное страхование и т.д.

    Не забывайте про документальное подтверждение своих расходов.

    Для заполнения данного пункта вашей будущей декларации 3-НДФЛ вам потребуются данные из предыдущей декларации (если все это для вас не впервые), справка из банка об уплаченных процентах по ипотеке (данная информация нужная, если вы претендуете на вычет и по процентам).

    1 Начинаем стандартно. Делаем отметку, что мы претендуем на данный вычет.

    2 Указываем способ приобретения – договор купли-продажи или инвестирование

    3 Наименование объекта – квартира (дом, комната и т.д.)

    4 Вид собственности – ваша личная (индивидуальная) собственность (либо общая собственность с разделением и без разделения долей и т.д.)

    5 Признак налогоплательщика – собственник объекта (или другое)

    6 Здесь указывается адрес объекта недвижимости.

    7 В данной строке напишите, когда было зарегистрировано ваше право собственности на квартиру, чтобы не было ошибки посмотрите эту дату в Свидетельстве о регистрации права собственности.

    8 Данный пункт заполняется, если вы купили квартиру до 01.01.2014г. Тогда вы указываете долю, которой владеете. Если после 01.01.2014г. данное поле не активно.

    9 Указываете стоимость объекта (или доли). Данную информацию возьмите из договора купли-продажи вашей квартиры. Но имейте ввиду, что вы не получите вычет на сумму более 2 млн. рублей, т.е. ваша недвижимость может стоить и 10 млн, но вычет составит только 2млн. рублей.

    10 В данной графе, необходимо указать всю сумму процентов, выплаченных вами по ипотечному кредиту, если вы приобрели вашу квартиру в ипотеку. Для этого сложите суммы процентов из вашей декларации 3-НДФЛ за предыдущий год (если текущая декларация не первая) и из справки из банка по уплаченным процентам.

    Нажимаем ДА и переходим к заполнению завершающего окна.

    Еще чуть-чуть и наша декларация 3-НДФЛ будет заполнена.

    11 В данном пункте указываете уже предоставленный вам вычет по всем предыдущим декларациям 3-НДФЛ. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ, то в этой строке у вас должно стоят «0».

    12 Сумма, перешедшая с предыдущего года равна разности между общей стоимости объекта недвижимости и вычетами за предыдущие годы (смотрите предыдущие декларации 3-НДФЛ). В данном примере общая стоимость квартиры 1 000 000, в предыдущие годы был получен вычет 300 000. Значит осталось 1 000 000 – 300 000 =700 000. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ, то в п. 12 будет стоять сумма, равная стоимости объекта недвижимости.

    13 Если вы получали вычет у вашего работодателя, т.е. у вас не удерживался НДФЛ, то внесите эту сумму в эту строку.

    14 Если вы претендуете на вычет по процентам по ипотечному кредиту, заполните данный пункт аналогично пп. 11 – 13.

    Поздравляю, все данные для получения декларации 3-НДФЛ вы в программу внесли. Наша помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ закончена. Осталось ее распечатать и/или сохранить в виде документа.

    Проверка:

    Для выбираем пункт главного меню: Декларации – Проверить.

    Если проверка не обнаружила ошибок, переходи к печати и сохранению файла:

    Декларации – Печать и Декларации – Экспорт в xml.

    Вот и все, ваша декларация 3-НДФЛ распечатана, сохранена на флэш-карту. Можно ехать в налоговую инспекцию и сдавать свою декларацию.

    Юридическая консультация!

    У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?

    На сайте не нашли ответа на свой вопрос?

    Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.

    Консультация юриста совершенно бесплатна !

    Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!

    Ответить

    Когда подают 3 НДФЛ

    Существует несколько причин для подачи декларации. Основная цель – перечисление налога с дополнительной прибыли или возврат излишне удержанного. Квалифицированная помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ обеспечивает отсутствие ошибок и минимальную потерю времени на получение вычета. НК предусматривает несколько ситуаций, когда существует возможность получения компенсации:

    1. Строительство, приобретение дома или квартиры с правом регистрации проживания – имущественный вычет.
    2. Покупка автомобиля.
    3. Дорогостоящие операции или медицинские препараты.
    4. Добровольное страхование.
    5. Свое обучение или ребенка (до 24 лет, очно).

    В свою очередь, дополнительная налогооблагаемая прибыль обязывает предоставлять платежные подтверждения для назначения отчислений. При осуществлении в один отчетный интервал продажи и реализации материальных ценностей результат удержания и возмещения вычисляется математическим путем. Уплата засчитывается взаимозачетом.

    Принципы заполнения

    В законодательстве постоянно происходят изменения регламента документооборота, поэтому важно отслеживать его актуальность. Подать налоговую декларацию разрешено сразу за трехлетний срок. Чтобы грамотно оформить и сдать 3 НДФЛ без лишних проблем, нужно соблюдать главные правила:

    1. Заполнить на компьютере через программу или собственноручно (только чернилами синего или черного цвета).
    2. Недопустимы исправления, помарки.
    3. Каждому календарному интервалу предназначена индивидуальная форма 3 НДФЛ.
    4. Везде проставляется порядковая нумерация, ИНН, датирование и подпись.
    5. Налоговая декларация оформляется в двух экземплярах. При распечатке на принтере допускается только односторонняя печать.
    6. Чтобы отчитаться по разным местам работы, заполняются раздельные блоки с ОКТМО и информацией о заработной плате.
    7. Перечень необходимых листов зависит от характера вычета и типа отчетности.
    8. В расположении строго соблюдается порядок и нумерация.

    Базовые блоки налоговой декларации, обязательные к заполнению:

    • титульная сторона с персональными данными;
    • раздел 1 для указания итогов по всем ОКТМО;
    • раздел 2 для исчисления налоговой базы;
    • доходы из официальных источников.

    Специальные закодированные бланки упрощают и унифицируют обработку материалов. Современные электронные системы подбирают вариант комплектации по указанным требованиям, что позволяет сэкономить время на вычитку требуемых граф. Удобный сервис, точность вводимых данных обеспечивают грамотность и достоверность полученных расчетов.

    Как оформить налоговый вычет

    Декларация 3 НДФЛ подается по форме КНД 1151020 с использованием справки о заработной плате нового образца для 2018 года. Физическим лицам, сменившим ранее место работы, придется вновь заказывать документ для вычета.

    По правилам налоговая декларация включает главную часть, обязательную для всех вычетов:

    1. Титульный лист – указывается серия, номер паспорта и специальные кодировки:

    • налоговый период;
    • налоговый орган;
    • страна;
    • документ, подтверждающий личность;
    • принадлежность к РФ.

    2. Страницы 1 и 2 основываются на конечных подсчетах.

    3. Доходы по нарастанию:

    • в организациях России – №1;
    • за пределами РФ – №2;
    • для тех, кто занимается частной практикой, предпринимателей и адвокатов – №3.

    4. Лист 4 – при наличии необлагаемых финансовых ресурсов.

    Обоснованием принятия декларации также служит заявление от налогоплательщика. Для перечисления денег потребуется заполнить реквизиты банковского счета и сведения о физическом лице. По окончании все страницы подсчитываются, указывается их количество.

    Имущественный вычет

    Чтобы воспользоваться налоговым вычетом за обеспечение жилищных условий, потребуется приложить все чеки и выписки со счетов, подтверждающие личные финансовые затраты. К базовому комплекту необходимо добавить Приложение 7 со следующими характеристиками:

    1. Адрес, кадастровый номер, долевое владение.
    2. Когда зарегистрирована собственность.
    3. Сумму вычетов за предыдущие периоды и срок первоначального зачета.
    4. Размер базы налогообложения для определения общего размера вычета.
    5. Остаток вычета.

    При покупке квартиры в кредит, нормами законодательства предусмотрено использование вычета на уплату процентов после истечения кредитования. Для этого отдельно подсчитывается переплата по банковской выписке и вносится в отдельные поля. Сумма возврата за частный дом включает стоимость земельного участка. Однако претендовать на начисление процента стоимости от отдельной земли невозможно.

    Социальные вычеты

    При заполнении декларации 3 НДФЛ для социального вычета используется Приложение 5. Здесь указаны типы расходов: образование, медицинские услуги, стандартный вычет. Сюда входит также благотворительность, добровольное страхование, пенсионные накопления. Полный список публикуется и постоянно обновляется на государственных порталах открытого доступа.

    На налоговый вычет есть право у обучающегося на платной основе, либо у родителя за своего ребенка на очном отделении. Вместе с основными бумагами требуется договор об образовании, его копия и квитанции оплаты.

    Для возврата из бюджета за лечение учитываются следующие категории:

    • Дорогостоящее лечение.
    • Медикаменты.
    • Стандартная терапия.

    Для зачета медикаментов используется установленный регламентом рецепт и квитанции об оплате. Обратите внимание, что не все лекарственные средства попадают в категорию для компенсации. Официальный перечень утвержден Правительством в постановлении №201 от 19.03.2001 года. Максимальная компенсация составляет 15600 р.

    Налоговый вычет также полагается на детей. По классической схеме данную услугу обеспечивает работодатель через бухгалтерский отдел помесячно, но также есть возможность воспользоваться единовременным возмещением. В Приложении 6 поля заполняют, согласно виду попечительства и льготе. На всех несовершеннолетних членов семьи положен вычет. На первых двух рассчитывают по 1400 рублей, а на третьего и последующих по 3000. Компенсации прекращаются с момента достижения 350000 руб. нарастающим итогом заработанных средств родителем.

    Вычет при продаже имущества

    Заполнить и вовремя отчитаться в ФНС придется и гражданам, получившим материальную выгоду от собственного или иного имущества. Избежать этой процедуры можно при условии нахождения предмета сделки в собственности более 3 и 5 лет, в зависимости от способа получения (по наследству, в дар, по договору). К общему комплекту добавляют Приложение 6, где отдельно обозначают факт реализации объекта полноправного владения и долевого с указанием расходов на приобретение.

    Согласно НК, 1 млн. руб. с квартиры налогом не облагается. Соответственно, конечная цифра равна 13 % от стоимости после вычитания необлагаемого миллиона. Также может выявиться, что выгода от сделки на недвижимость отсутствует и тогда удержание не производится.

    Принципиальной разницы в заполнении 3 НДФЛ за разные интервалы нет. В отчетность периодически вводятся некоторые коррективы в виде названия операций, удаления и добавления пунктов, принимаемых к учету. Для правильного оформления обратите внимание на образцы вычетов, предоставляемые проверенными ресурсами.

    Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2017 год (до 19 февраля 2018 года)

    Для возврата налога при покупке жилья

    Для возврата налога при покупке жилья и ипотеке




    Как получить правильную декларацию 3-НДФЛ быстрее и проще всего?

    Проще всего быстро подготовить правильную декларацию 3-НДФЛ с Налогией. С Налогией Вашу декларацию не придется переделывать. Налогия сформирует нужные листы бланка, подсчитает итоговые показатели, проставит нужные коды и проверит данные. Вы получите правильную декларацию и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать - отнести декларацию в инспекцию самому или подать ее онлайн.

    Чтобы отчитаться по доходам 2017 года (до 19 февраля 2018 года)

    При продаже имущества, например, автомашины или квартиры

    Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2017 год (c 19 февраля 2018 года)

    Для возврата налога при покупке жилья
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

    Для возврата налога при покупке жилья и ипотеке
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

    Для возврата налога по расходам на обучение
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

    Для возврата налога по расходам на лечение
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

    Для возврата налога при получении стандартного налогового вычета
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

    Чтобы отчитаться по доходам 2017 года (c 19 февраля 2018 года)

    При продаже имущества, например, автомашины или квартиры
    Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

    Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2016 год

    Для возврата налога при покупке жилья
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

    Для возврата налога при покупке жилья и ипотеке
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

    Для возврата налога по расходам на обучение
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

    Для возврата налога по расходам на лечение
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

    Для возврата налога при получении стандартного налогового вычета
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

    Чтобы отчитаться по доходам 2016 года

    При продаже имущества, например, автомашины или квартиры
    Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

    Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2015 год

    Для возврата налога при покупке жилья
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

    Для возврата налога при покупке жилья и ипотеке
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

    Для возврата налога по расходам на обучение
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

    Для возврата налога по расходам на лечение
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

    Для возврата налога при получении стандартного налогового вычета
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

    Чтобы отчитаться по доходам 2015 года

    При продаже имущества, например, автомашины или квартиры
    Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

    Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2014 год

    Для возврата налога при покупке жилья
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

    Для возврата налога при покупке жилья и ипотеке
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

    Для возврата налога по расходам на обучение
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

    Для возврата налога по расходам на лечение
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

    Для возврата налога при получении стандартного налогового вычета
    Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

    Чтобы отчитаться по доходам 2014 года

    При продаже имущества, например, автомашины или квартиры
    Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

    Выбор редакции
    Андрей Рублев (около 1360-1370 - около 1430 гг.) - русский живописец, создатель московской школы иконописи, наиболее известный и...

    Символ бесконечности имеет эзотерическое и мистическое значение и своими корнями уходит в глубокое прошлое. Сегодня со знаком...

    " с кровищей всех цветов и рас, насилия и семейных ценностей. И если вам когда-нибудь хотелось узнать о том, кто стоит за этой...

    Софистам противостоит знаменитый греческий философ Сократ Афинский. В отличие от них, он считал, что истина, как солнце в небе, все...
    В мае 2003 года около входа на стадион «Динамо» был установлен памятник известному футбольному деятелю В. В. Лобановскому. На...
    Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него:...
    1. Классификация городского транспорта Транспортный комплекс современного города включает в себя внутригородской пассажирский транспорт,...
    ИВАНЧЕНКО АННА АНДРЕЕВНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ‘’ЯЛТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ’’ СЕСТРИНСКОЕ...
    Слайд 2 Наша планета состоит из нескольких оболочек. Вещества, из которых состоит литосфера, гидросфера, атмосфера перемещаются,...